2022年12月30日,上交所官网显示上海捷氢科技股份有限公司(以下简称“捷氢科技”)恢复了IPO发行审核状态,并更新了含有2022年上半年度财务数据的一轮问询回复,一轮问询围绕着“产业发展、核心技术、主营业务及收入”等问题进行了详细阐释。
在“碳达峰”、“碳中和”目标下,政府出台大量支持政策,覆盖了制氢、储氢、运氢,以及燃料电池汽车的购置补贴与运营等各个重要环节,有助于构建完整清晰的产业政策体系,将成为氢能产业发展的长期驱动力。
2019-2021年,捷氢科技分别实现营业收入11,231.41万元、24,692.41万元和58,712.62万元,复合增长率为128.64%,其主营业务收入主要由销售燃料电池电堆、系统、系统分总成、零部件和工程技术服务构成。
据了解,在报告期内,随着公司技术、工艺以及规模化生产能力的不断提升,捷氢科技逐步实现燃料电池电堆、系统产品的批量生产和销售。2020年、2021年及2022年1-6月,捷氢科技燃料电池电堆、系统及分总成产品收入合计占主营业务收入的比例分别为72.68%、82.78%和85.25%,工程技术服务收入占比分别为22.33%、4.37%和0.03%,来自核心产品的销售收入占比逐年上升。
业内人士指出,燃料电池行业技术迭代较快,持续的技术创新与产品研发是燃料电池企业巩固行业地位的必要手段。针对上述行业发展特点,捷氢科技高度重视研发工作与投入,加深产品技术壁垒,提高公司科技成果转化能力。报告期内,捷氢科技持续提升自己的技术实力,研发费用金额分别为2,938.95万元、9,476.35万元、11,249.08万元、5,370.23万元,投入力度较高且整体呈逐年上升趋势。
此外,捷氢科技特聘中国工程院院士作为企业发展战略顾问,以市场需求为导向,进一步提升产品性能,积极推动关键材料及核心零部件的国产化率,持续为客户提供高性价比的产品,从而保持长期竞争力。目前,捷氢科技已已拥有101项授权专利,其中已授权发明专利62项,实用新型专利39项,形成了较强的专利壁垒。
此次科创板公开发行,捷氢科技拟发行新股数量不超过15,000万股,计划募集资金约10.60亿元,主要用于用于燃料电池生产建设项目、燃料电池新产品产线建设项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。
捷氢科技表示,此次募集资金投资项目主要基于公司对燃料电池行业未来发展趋势、燃料电池产品不断降本与技术革新的需求等因素进行的规划,综合考虑了公司目前的市场竞争力、产销量情况、平台技术更迭情况等,符合行业发展趋势和特点,与公司的研发布局、技术迭代路线及后续产品投放计划息息相关,有利于公司保持长期竞争力和持续经营能力。